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        1. 問(wèn)題75 什么是內部審計?
          【發(fā)布時(shí)間:2019年06月21日】
          【來(lái)源:審計署審計科研所】
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          根據《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》,內部審計是指對本單位及所屬單位財政財務(wù)收支、經(jīng)濟活動(dòng)、內部控制、風(fēng)險管理實(shí)施獨立、客觀(guān)的監督、評價(jià)和建議,以促進(jìn)單位完善治理、實(shí)現目標的活動(dòng)。

          根據《中國內部審計準則-基本準則》,內部審計是一種獨立、客觀(guān)的確認和咨詢(xún)活動(dòng),通過(guò)運用系統、規范的方法,審查和評價(jià)組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)、內部控制和風(fēng)險管理的適當性和有效性,以促進(jìn)組織完善治理、增加價(jià)值和實(shí)現目標。

          國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì )團體等單位的內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構,應當在本單位黨組織、主要負責人的直接領(lǐng)導下開(kāi)展內部審計工作,向其負責并報告工作。審計機關(guān)可以采取日常監督、結合審計項目監督、專(zhuān)項檢查等方式,對單位的內部審計制度建立健全情況、內部審計工作質(zhì)量等進(jìn)行指導和監督。

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