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        1. 問(wèn)題77 審計機關(guān)加強對內部審計工作指導的具體措施有哪些?
          【發(fā)布時(shí)間:2019年06月21日】
          【來(lái)源:審計署審計科研所】
          字號:【大】 【中】 【小】

          一是加強對建立健全內部審計工作機制的指導。即推動(dòng)各單位進(jìn)一步建立、強化和理順三個(gè)機制:內部審計管理體制;內部審計與紀檢監察、巡視巡察、組織人事等其他監督力量的協(xié)作配合機制;內部審計發(fā)現問(wèn)題整改長(cháng)效機制。

          二是加強對內部審計計劃安排和審計重點(diǎn)的指導。指導各單位科學(xué)安排內部審計計劃,引導各單位內部審計堅持問(wèn)題導向,緊盯權力集中、資金密集、資源富集、資產(chǎn)聚集的部門(mén)和崗位,及時(shí)發(fā)現權力運行中存在的重大問(wèn)題。

          三是加強對內部審計人員的業(yè)務(wù)指導。采取現場(chǎng)指導、業(yè)務(wù)交流等方式,同時(shí)充分利用內部審計自律組織這一平臺,積極推廣大數據審計工作模式等先進(jìn)審計技術(shù)方法,分層分類(lèi)加強對內部審計人員的業(yè)務(wù)指導和培訓,做好內部審計人員業(yè)務(wù)咨詢(xún)、學(xué)術(shù)研討、經(jīng)驗交流、評優(yōu)表彰等工作。

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